楼主 admin ![]() 积 分:20078 总帖数:127 |
应收为负数,实际为预收,习惯上在负债反映。 如果你没有分开应收和预收两个科目做分录。 你可以参考我们以下的报表模板样例调整您的报表模板的设置。 请注意报表里面的公式的设置。 uploadImages/2004329392813128.xls |
| 2004-3-2 9:39:00 |
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1楼 lzkzgply ![]() 积 分:20078 总帖数:111 |
如果我有几十家单位,虽然合计数是借方,但有的单位可能是预收款,怎么分开? |
| 2004-3-11 17:35:00 |
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2楼 admin ![]() 积 分:20078 总帖数:127 |
所以这就需要分开两个科目来做,不要都做到一个科目。应收是是应收,预收是预收才能分得清楚。 不提倡应收和预收不分。 |
| 2004-3-11 19:14:00 |