楼主 mumu123 ![]() 积 分:165 总帖数:2 |
我填了两张凭证,如下: 月初提取工资时,借:管理费用--工资 100 贷:应付工资 100 付工资时,借:管理费用--工资 100 贷:银行存款 100 现在的问题是,月底已经结帐后,才发现付工资时科目错误,借方应为“应付工资”,想修改凭证,但是由于已经结帐,不允许修改凭证。请问该如何处理!!! 哪位高手帮忙解决!!! |
| 2003-10-29 12:06:00 |
|
1楼 admin ![]() 积 分:165 总帖数:127 |
在结帐的窗口,找到反结帐按钮,反结帐就可以了修改凭证了。注意反结帐的月份 |
| 2003-10-29 12:14:00 |
|
2楼 mumu123 ![]() 积 分:165 总帖数:2 |
已经搞定,非常感谢!!![]() ![]() |
| 2003-10-29 17:20:00 |